
我在9月去稅局代開(kāi)了70萬(wàn)的旅游服務(wù)發(fā)票,如果我要找費(fèi)用發(fā)票來(lái)抵企業(yè)所得稅,那我的費(fèi)用發(fā)票必須是幾月份的,六七月份的可以嗎?
答: 你好,一般也是9月份的
是一般納稅人,主要是銷售美發(fā)用品,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上新增技術(shù)咨詢技術(shù)服務(wù),那開(kāi)出去的服務(wù)費(fèi)發(fā)票。季度繳納所得稅的時(shí)候,服務(wù)費(fèi)發(fā)票的利潤(rùn)是不是也要繳納企業(yè)所得稅?服務(wù)費(fèi)的成本一般都是啥啊?剛有人跟說(shuō)服務(wù)費(fèi)發(fā)票不用交季度所得稅
答: 您好!你有利潤(rùn)就要交企業(yè)所得稅。 不管你是服務(wù)還是商品
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
業(yè)務(wù)模式:就是我們客戶有產(chǎn)品要銷往國(guó)外,必須取得當(dāng)?shù)氐臋z測(cè)認(rèn)證方可,那邊我們就是提供中介服務(wù),幫他們找好檢測(cè)機(jī)構(gòu)做,然后我們開(kāi)發(fā)票給內(nèi)地客戶開(kāi)認(rèn)證檢測(cè)服務(wù)費(fèi),然后我們要從國(guó)內(nèi)賬戶匯國(guó)外賬戶款,這匯國(guó)外的這部分的款能用INVOICE做成本列支然后抵扣企業(yè)所得稅嗎。
答: 可以的啊

