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寧兒
于2020-12-15 09:15 發布 ??921次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-12-15 09:16
你好 你列舉的三個問題都是需要寫分錄還是干嘛 ?
寧兒 追問
2020-12-15 09:17
第一筆沖減和第三筆報賬的麻煩老師寫個分錄!看我做的那樣對不
meizi老師 解答
2020-12-15 09:21
你好 1. 借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費貸銀行存款 。如果要紅沖 就是做紅字分錄 :借管理費用-福利費 負數 貸應付職工薪酬-福利費 負數 借應付職工薪酬-福利費 負數貸銀行存款 負數 2. 借 其他應收款-某人2000貸銀行存款2000 這個餐費是誰發生的 ?
2020-12-15 09:29
老師!你看我做的餐費報賬!沖減其他應收款!你看這樣對不
2020-12-15 09:31
這個是發生了手續費4元!經了一下應付職工薪酬福利費!然后是紅沖之前計提的餐廳費用!這樣對吧
2020-12-15 09:40
你好 你具體描述下 你們的業務 。我怎么看你的分錄有點怪 總覺得哪里不對。
2020-12-15 09:50
1,上月底餐廳預支5000!走到其他應收款了2,月底前沒報賬,就計提了餐費5000元!借:應付職工薪酬福利費 貸:其他應付款—計提餐費3,12月初報賬餐費4098,沖減之前的借款2000!就是這樣的!老師你看看哪里不太對
2020-12-15 09:59
你好 1. 你預支錢做 :借其他應收款5000貸銀行存款5000; 2. 沒有報賬 借應付職工薪酬5000 貸其他應付款5000 3. 你報銷 :借 管理費用 4098貸應付職工薪酬 4098 紅沖你原來計提的5000餐費 :借應付職工薪酬 -5000貸其他應付款 -5000 然后做 : 借 應付職工薪酬4098 貸其他應收款 2000 銀行存款 2098 。 意思還欠公司3000元
2020-12-15 10:19
這應該是不欠了吧!預提的5000是大概計提的!其實餐費花了4098!還多計提了!那沖減的時候按計提總數沖!還是按4098沖?暈了
2020-12-15 10:21
你好 你原來是借款了5000元出去 。 實際就是個人欠款公司5000元。 你報銷了4098 你后面又說你只沖借款2000 。 你不是借款5000元嗎? 正常是 你報銷 4098 原來借款5000元。 那么 個人還應該退公司:5000-4098 =902元 ;
個人借款2000!計提餐費計提了5000
2020-12-15 10:22
因為餐費沒報賬!所以是負數!就計提了5000!月底結轉到生產成本人工里了
2020-12-15 10:26
你好 1. 實際個人沒有借款 5000 只是借款了2000元 ? 然后 是你自己去計提了5000元掛了其他應收款嗎? 2. 你看下你描述的就不是很清晰。 所以導致賬務處理都不好判斷了。
2020-12-15 10:29
1、個人借款2000、掛的其他應收款2、月底餐費計提5000!掛的應付職工薪酬福利費對應其他應付款!3、報賬餐費是4098!這個應該沖減其他應收款的2000吧!
2020-12-15 10:31
你好 1. 你借款了2000元 你做 :借其他應收款-個人2000貸銀行存款 2000 2. 你計提了5000元 那么你就去紅沖這筆 :借 應付職工薪酬-福利費 -5000貸其他應付款-5000 3. 然后報銷 按實際發生的金額做 :借 管理費用-福利費 4098 貸應付職工薪酬-福利費 4098 支付 :借 應付職工薪酬-福利費 4098 貸其他應收款-個人2000 銀行存款 2098 這樣就完全 平衡了。
2020-12-15 10:34
那沖減計提的5000!應付職工薪酬福利費里貸5000這個什么意思
2020-12-15 10:36
你好 去紅沖這筆 :借 應付職工薪酬-福利費 -5000貸其他應付款-5000 這筆就是給你紅沖了。 意思就是你之前計提的5000 你需要把這筆紅沖掉。
2020-12-15 10:38
因為之前計提的應付職工薪酬福利費5000結轉至生產成本人工里了!所以應付職工薪酬福利費這里面是平的!現在沖減5000就變成貸方5000了?
2020-12-15 10:42
你好 你把你生產成本也得紅沖了。 借 生產成本負數 貸 應付職工薪酬負數
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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寧兒 追問
2020-12-15 09:17
meizi老師 解答
2020-12-15 09:21
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2020-12-15 09:29
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2020-12-15 09:31
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2020-12-15 09:40
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2020-12-15 09:50
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2020-12-15 09:59
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2020-12-15 10:19
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2020-12-15 10:21
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2020-12-15 10:22
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2020-12-15 10:26
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2020-12-15 10:29
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2020-12-15 10:31
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2020-12-15 10:34
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2020-12-15 10:36
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2020-12-15 10:38
meizi老師 解答
2020-12-15 10:42