
我們單位 計提工資是 借:費用 貸:應付工資 實際發放 是 借:應付工資 貸:其他應付款 社保 等 銀行存款 扣社保 是 借:其他應付款 社保 貸:銀行存款 ,我想問下 正規的做法 是怎樣的
答: 你好,就是這個處理分錄
單位收到職工報的生育險 ,因為產假期間正常發工資,所以工資津貼這部分要扣回來收到的時候:借:銀行存款 貸:其他應付款支付的時候:借:其他應付款 貸:現金(扣除津貼應給的)剩下的津貼怎么做?
答: 借其他應付款借管理費用負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑工地,做的是內賬,在發工資的時候扣了1萬塊,要轉入銀行存款 再轉給石油公司,請問老師這個分錄該怎么寫?發工資時扣的1萬塊 掛的其他應付款 后面從現金轉入銀行存款,銀行轉款到石油公司怎么寫?
答: 你好,1 現金轉銀行,借銀行存款,貸庫存現金 2,銀行轉石油公司 借其他應付款 貸銀行存款


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2016-09-21 09:29
鄒老師 解答
2016-09-21 09:22
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2016-09-21 09:27
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2016-09-21 09:31