
老師,您好。我們2018年的應該購買的固定資產沒有買。年底就做了其他應付款,錢在應返還額度里。按新行政事業單位會計制度,現在購買了固定資產,怎樣賬務處理呢。
答: 你好,同學。沒購買,其他應付款,你當時 如何做的
師你好,我是事業單位執行政府會計制度。17年有筆帳借:其他應付款-職業年金 11500.72,貸:零余額帳戶,今年應該怎么調整過來
答: 你好,同學。 你是什么原因要調整回來。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,請問事業單位現金盤盈查明原因前計入待處理財產損益嗎?我看高等學校會計制度是寫的盤盈做借現金科目,貸其他應付款或其他收入,我就有點疑問,覺得這是查明原因后的處理
答: 你好,查明原因,如果是盤盈的話,貸 其他收入

