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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-12-12 07:22

您好
請問什么原因不需要退錢

感謝經歷 追問

2020-12-12 10:00

抵欠稅款

感謝經歷 追問

2020-12-12 10:01

公司每月都要繳稅時抵稅款。

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:01

請問前面月份開具藍字發票的時候分錄怎么寫的

感謝經歷 追問

2020-12-12 10:04

銷售退貨稅13000元,我繳稅14000元,實際繳稅1000元,賬務處理怎么做?

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:19

您可以把前面開具發票的是分錄寫一下么 我對應給您寫

感謝經歷 追問

2020-12-12 10:20

????怎么做賬務分錄

感謝經歷 追問

2020-12-12 10:21

我問你怎樣寫?

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:21

一般納稅人銷售貨物  您前面銷售貨物沒有寫分錄嗎?

感謝經歷 追問

2020-12-12 10:22

????怎么做賬務分錄

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:23

銷售的時候開具藍字發票
借:應收賬款等
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
開具紅字發票的時候
借:應收賬款等  借方紅字
貸:主營業務收入 貸方紅字
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  貸方紅字

感謝經歷 追問

2020-12-12 10:28

稅務局抵欠稅款?怎么做?

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:31

等您開具了藍字發票的時候 自動填表的時候就增加了銷項稅額 把紅字的應該稅額就抵減了 不需要另外再做賬務處理啊 

bamboo老師 解答

2020-12-12 15:23

開具了銷售負數發票,抵減后期銷項稅額的時候,是不需要單獨寫分錄的,只需要寫貸方銷項稅額紅字,填申報表的時候自動體現抵減

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相關問題討論
您好 請問什么原因不需要退錢
2020-12-12 07:22:57
你好,這應該按照3%計算繳納。
2019-06-19 19:33:43
你好,具體的欠了哪個稅款的?之前的收入應該做收入沒有做嗎?
2021-12-30 11:41:13
你好,借應交稅費一未交增值稅,貸應交稅費一應交增值稅
2020-06-12 22:14:01
你好,需要補交欠稅的稅款,然后才可以申請轉為小規模納稅人
2019-06-20 20:14:19
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