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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-12-11 20:54

同學你好
沒有規(guī)定幾個人必須住一間
不存在的
法理上也不合理



財政部關于調整中央和國家機關差旅住宿費標準等有關問題的通知

財行〔2015〕497號                     2015-09-30
財行[2016]71號 財政部關于印發(fā)《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知

    黨中央有關部門,國務院各部委、各直屬機構,全國人大常委會辦公廳,全國政協(xié)辦公廳,高法院,高檢院,各人民團體,各民主黨派中央,**生產(chǎn)建設兵團:

    為貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和差旅費制度關于標準應適時調整的規(guī)定,進一步規(guī)范和加強中央和國家機關差旅費管理,提高差旅住宿費標準的科學性、有效性,綜合考慮近兩年全國各地區(qū)賓館(飯店)住宿費價格變動、實際工作需要、淡旺季等因素,經(jīng)研究決定,自2016年1月1日起調整《中央和國家機關差旅費管理辦法》(財行〔2013〕531號)規(guī)定的差旅住宿費標準?,F(xiàn)就有關事項通知如下:

    一、調整北京、上海等11個城市部級干部住宿費標準、7個城市司局級干部住宿費標準和33個城市處級及以下干部住宿費標準,具體標準見附表。

    二、**、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島等6個受地理、氣候等自然條件限制和季節(jié)性熱點影響較大的城市試行差旅住宿費淡旺季標準。旺季期間及上浮后標準見附表。

    三、調整后的差旅住宿費標準是中央和國家機關工作人員到各省會城市、直轄市、計劃單列市出差的住宿費上限標準,各類人員應當堅持勤儉節(jié)約原則,根據(jù)職級對應的住宿費標準自行選擇賓館住宿(不分房型),在限額標準內據(jù)實報銷。

    中央和國家機關工作人員到各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市所轄地、州、市(縣)出差執(zhí)行當?shù)刎斦块T制定的差旅住宿費標準。各地、州、市(縣)差旅住宿費標準未制定公布前,可暫按其省會城市住宿費標準執(zhí)行。

    四、各單位應當嚴格按照差旅費制度和厲行節(jié)約反對浪費的有關規(guī)定,加強出差審批管理,從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù),嚴格差旅費預算管理和報銷審核,控制差旅費支出規(guī)模。對違反差旅費管理規(guī)定的行為,有關部門應依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任。

    附件:中央和國家機關國內差旅住宿費標準調整表

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相關問題討論
同學你好 直接相反分錄沖
2022-02-16 10:14:10
你們單位今年決算很早啊,大部分單位是在國慶后才開始做的 年終決算的內容: 一、年終清理結算 行政單位在年度終了前,應根據(jù)財政部門或主管部門的決算編審工作要求,對各項收支賬目、往來款項、貨幣資金和財產(chǎn)物資進行全面的清理結算。并在此基礎上辦理年度結賬,編報決算。 1、清理核對各項預算收支。清理、核對年度預算收支數(shù)字和各項繳撥款,保證上下級之間的年度預算數(shù)和領撥經(jīng)費數(shù)一致。 為了準確反映各項收支數(shù)額,凡屬本年度的應撥款項,應當在12月31日前匯達對方。主管會計單位對所屬各單位的預算撥款和預算外資金撥款,截止12月25日為止,逾期一般不再下?lián)堋?屬于本年的各項支出,要按規(guī)定的支出渠道如實列報。年度單位支出決算,一律以基層用款單位截止12月31日止的本年實際支出數(shù)為準,不得將年終前預撥下級單位的下年預算撥款列入本年的支出,也不得以上級會計單位的撥款數(shù)代替基層會計單位的實際支出數(shù)。 2、清理結算各項應繳款項。凡屬本年的各項收入,都要及時入賬。本年的各項應繳預算款和應繳財政專戶的預算外資金,要在年終前全部上繳。 3、清理結算各項往來款項。行政單位的往來款項,年終前應盡量清理完畢。按照有關規(guī)定應當轉作各項收入或各項支出的往來款項要及時轉入各有關賬戶,編入本年決算。主管單位收到財政專戶核算的預算外資金屬于應返還所屬單位的部分應及時轉撥所屬單位,不得在“暫存款”掛賬。 4、清理核對各項貨幣資金。行政單位年終要及時同開戶銀行對賬,銀行存款賬面余額,要同銀對賬單的余額核對相符?,F(xiàn)金賬面余額,要同庫存現(xiàn)金核對相符。有價證券賬面數(shù)字,要同實存的有價證券實際成本核對相符。 5、清查核對各項財產(chǎn)物資。年終前,應對各項財產(chǎn)物資進行清理盤點,發(fā)生盤盈、盤虧的,要及時查明原因,按規(guī)定作出處理,調整賬務,做到賬實相符,賬賬相符。 二、年終結賬 行政單位在年終清理結算的基礎上進行年終結賬。年終結帳包括年終轉賬、結清舊賬和記入新賬。 1、年終轉賬。賬目核對無誤后,首先計算出各賬戶借方或貸方的12月份合計數(shù)和全年累計數(shù),結出12月末的余額。然后,編制結賬前的“資產(chǎn)負債表”,試算平衡后,再將應對沖結轉的各個收支賬戶的余額按年終轉賬辦法,填制12月31日的記賬憑單辦理結賬沖轉。 2、結清舊賬,將轉賬后無余額的賬戶結出全年總累計數(shù),然后在下面劃雙紅線,表示本賬戶全部結清。對年終有余額的賬戶,在“全年累計數(shù)”下行的“摘要”欄內注明“結轉下年”字樣,再在下面劃雙紅線,表示年終余額轉入新賬,舊賬結束。 3、記入新賬。根據(jù)本年度各賬戶余額,編制年終決算的“資產(chǎn)負債表”和有關明細表。將表列各賬戶的年終余額數(shù)(不編制記賬憑單),直接記入新年度相應的各有關賬戶,并在“摘要”欄注明,“上年結轉”字樣,以區(qū)別新年度發(fā)生數(shù)。 行政單位的決算經(jīng)財政部門或上級單位審核批復后,需調整決算數(shù)字時,應作相應調整。
2019-09-19 06:35:29
財政部門會發(fā)一個決算系統(tǒng)給你填的哈。根據(jù)你上年的賬務數(shù)據(jù)資料填寫
2022-03-11 10:36:49
同學您好。首先。把盤點表單制作好。再結合單位的資產(chǎn)系統(tǒng)進行核對,保證賬實相符??梢栽谫Y產(chǎn)上做上標記,落實到人頭進行管理。由每個科室負責各自科室的資產(chǎn)情況。資產(chǎn)科室只是匯總即可。
2021-06-08 13:00:30
借業(yè)務活動費 貸財政撥款收入 借事業(yè)支出 貸財政撥款預算收入
2019-07-03 15:42:08
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