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san?san
于2016-09-19 16:33 發布 ??735次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-09-19 17:22
借應交稅金-應交增值稅-已交稅金 貸 銀行存款
鄒老師 解答
2016-09-19 16:34
你好,你當時所做的分錄是?
2016-09-19 17:24
借;應交稅費-未交增值稅 貸; 應交稅金-應交增值稅-已交稅金做這個調整分錄
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老師 2013年遺失發票被補交的稅金導致應交稅金增值稅借方金額多 現在調整賬 怎么做分錄呢
答: 你好,你當時所做的分錄是?
老師,我的應交稅金-應交增值稅應該是借方金額200元,但現在賬上是貸方30元,該怎么調整,分錄怎么做
答: 你是小規模的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2019年由于發票未及時作廢,導致實際交稅和系統的金額不一致,調整后差額轉入應交稅金……轉出未交增值稅,年底借方有余額。現在附加稅也因為這個原因有差額,怎么處理呢
答: 你好,把系統帳調成跟稅務申報一致,錯誤的憑證就紅沖重新按照正確的入賬
老師,建賬套時,沒有錄銷項稅額的期初數,后來扣款時,又做了銷項科目中,導致應交稅金-應交增值稅-銷項稅額科目中有借方數,現在怎么調呢?
討論
10月稽查補稅后,做了分錄如下:納稅檢查補交增值稅做會計分錄:1、計提借:以前年度損益調整貸:應交稅費--增值稅檢查調整2、查補轉出 借:應交稅費--增值稅檢查調整貸:應交稅費--未交增值稅3、補交增值稅借:應交稅費--未交增值稅貸:銀行存款4、結轉損益調整借:利潤分配--未分配利潤貸:以前年度損益調整 現在我在季報財報,發現資負表和利潤表勾稽不平了,差額正是稽查補稅的金額,也就是“以前年度損益調整” 的金額
以前的會計在2015年1月的時候做了一筆分錄,借:應交稅金-未交增值稅67492.53;貸:銀行存款,沒見有計提稅,導致現在科目余額表上應交稅金一直有一個借方余額67492.53,這個要怎么處理?公司領導意見是調平,要怎么調,分錄怎么做?
13年分錄中,應交稅金一應交增值稅一銷項稅額貸方金額多入了3.2元,這個現在該怎么做分錄調回
事業單位應交稅金漏做預提稅,直接分錄借,應交稅金,貸,銀行存款,導致借方有余額,非當月,如何調整。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-09-19 16:34
鄒老師 解答
2016-09-19 17:24