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回憶
于2016-09-19 16:31 發布 ??887次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-09-19 16:33
借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 這個永遠是在借方的嗎?
回憶 追問
2016-09-19 16:35
好的 謝謝 老師
鄒老師 解答
2016-09-19 16:32
你好,就是有減免稅額的情況下借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用等科目
你好,是的
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老師,減免稅款 一般在什么情況下用 分錄是怎樣的 除了購買金稅產品
答: 你好,就是有減免稅額的情況下 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸;管理費用等科目
老師,減免稅款的分錄寫的對嗎?
答: 這個分錄寫的是對的,這個是結轉增值稅的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,這個減免稅款我要怎么調?
答: 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
請問減免稅款部分怎么處理?
討論
減免稅款的問題 當月留抵 是不是不能做減免
小林老師回答,這個是加計抵減,為什么名字不叫加計抵減,而寫減免稅款
老師,減免稅款怎么轉平
老師,借方的減免稅款年底要怎么處理
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624423 個
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回憶 追問
2016-09-19 16:35
鄒老師 解答
2016-09-19 16:32
鄒老師 解答
2016-09-19 16:35