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當月做 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 后面附上當月增值稅納稅申報表和認證過的發(fā)票 是么?
因未確認收入,被稅務(wù)稽查補繳完增值稅稅款后,當時申報增值稅時未進行任何處理,直接補交的。現(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報增值稅報表呢?
建筑行業(yè)增值稅按開票金額繳納還是按完工進度確認收入繳納增值稅呢?如果按開票金額繳納增值稅的話。利潤表和增值稅申報表收入不一樣會不會稅務(wù)預(yù)警


賀珊 追問
2020-12-08 17:14
小云老師 解答
2020-12-08 17:15