
你好,我們小商品沒有開發票就沒有進公賬,但是因為小商品查貨,就從工資扣了,我之前做了一個借應付職工薪酬和貸應收款,還有借應收款和貸庫存商品,現在賬上掛了個負的小商品,我該怎么充呢
答: 您好!你是說,讓員工賠了這個錢?
老師,企業購買商品發給員工,第一種記賬,借:庫存商品 售價+增值稅貸:銀行存款 售價+增值稅借:管理費用貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬 價+稅貸:庫存商品 價+稅 第二種記賬:借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款借:管理費用貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)請回用哪一種記賬,就是這個1月份剛買的
答: 同學,你好,第一個就可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我不太明白。為什么購買福利用品的時候借記應付職薪酬而不記庫存商品 。為什么發放福利用品的時候要貸記應付職工薪酬而不是庫存商品呢
答: 您好,因為這些商品購買后就直接發放了,不用通過庫存商品來入庫和出庫處理的。所收買入時,直接記入了應付職工薪酬,再計提記入管理費用。因為計提應付職工薪酬-福利費的時候,借方是費用科目,貸方是應付職工薪酬-福利費科目。
抵債的酒給員工做了福利,做的分錄是借:庫存商品貸:應收賬款給員工福利的時候借:應付職工薪酬貸:庫存商品但這樣應付職工薪酬福利費始終借方有余額,這樣合適嗎?
是小規模商貿公司,將外購的商品用于職工福利發放。做的分錄是:1:購入時:借:庫存商品 貸:銀行存款 2:發放時:借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 同時借:管理費用 貸:應付職工薪酬 這樣做對嗎
老師,我公司要注銷,庫存商品賬上有9萬,應付賬款借方余額59萬,應收賬款借方1千,應付職工薪酬貸方7千,其他應付款貸方54萬,這些我要怎么調整?要交多少稅?


王霜霜 追問
2020-12-07 14:47
宋生老師 解答
2020-12-07 14:48
王霜霜 追問
2020-12-07 14:51
王霜霜 追問
2020-12-07 14:52
宋生老師 解答
2020-12-07 14:52
王霜霜 追問
2020-12-07 14:58
宋生老師 解答
2020-12-07 15:00