
老師,上個月的時候由于庫存不夠,就暫估入庫,分錄:借:庫存商品 (應該是含稅的金額嗎),貸:應付,由于利潤太大,費用少,在月末結轉的時候就把暫估入庫的庫存給結轉了,這個月發票到了,是不是應該把上月的暫估沖紅,庫存不能再結轉了吧?希望老師給我解釋一下并且能給我做一個正確的分錄。謝謝 趙老師中級會計師 暫估入庫的是不含稅金額,發票到了借:庫存商品(負) 貸:應付帳款(負) 收到發票借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付帳款 老師,那我暫估入庫的時候可以結轉成本是吧?謝謝
答: 月底統一結轉成本,暫估入庫部分也可以結轉的
老師,我們公司購進材料委外加工,這委外材料+運費+加工費這三個金額都記不含稅金額是嗎?分錄:借委外加工-材料、運費、加工費(不含稅)應交稅費應交增值稅進項 貸原材料、運費、加工費.加工成品入庫分錄:借:原材料貸:委外加工可以嗎?
答: 你好 我們公司購進材料委外加工,這委外材料%2B運費%2B加工費這三個金額都記不含稅金額是嗎?——如果您是一般納稅人,取專票,是的 分錄:借委外加工-材料、運費、加工費(不含稅)應交稅費應交增值稅進項 貸原材料、運費、加工費.加工成品入庫分錄:借:原材料貸:委外加工可以嗎?——是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們的業務,先開發票,再催款。現在款收到了,我要做預收賬款。我這個金額先含稅金額還是不含稅金額啊?借:銀行存款 1000貸:預收賬款 1000 ---------------------------還是借:銀行存款 1000貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90 預收賬款 910
答: 你好,你票都開出去了就有稅了,應該按照 借:銀行存款 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90 預收賬款 910

