老師,上個月的時候由于庫存不夠,就暫估入庫,分錄:借:庫存商品 (應該是含稅的金額嗎),貸:應付,由于利潤太大,費用少,在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候就把暫估入庫的庫存給結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月發(fā)票到了,是不是應該把上月的暫估沖紅,庫存不能再結(jié)轉(zhuǎn)了吧?希望老師給我解釋一下并且能給我做一個正確的分錄。謝謝 趙老師中級會計師 暫估入庫的是不含稅金額,發(fā)票到了借:庫存商品(負) 貸:應付帳款(負) 收到發(fā)票借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付帳款 老師,那我暫估入庫的時候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧?謝謝
干凈的磚頭
于2015-10-14 13:47 發(fā)布 ??998次瀏覽
- 送心意
李老師
職稱: 注冊會計師
相關(guān)問題討論

月底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估入庫部分也可以結(jié)轉(zhuǎn)的
2015-10-14 23:22:25

你好
我們公司購進材料委外加工,這委外材料%2B運費%2B加工費這三個金額都記不含稅金額是嗎?——如果您是一般納稅人,取專票,是的
分錄:借委外加工-材料、運費、加工費(不含稅)應交稅費應交增值稅進項 貸原材料、運費、加工費.加工成品入庫分錄:借:原材料貸:委外加工可以嗎?——是的
2020-04-03 11:46:47

銷項,進項分別是你當月銷項,進項發(fā)生額合計,差額計轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-21 11:15:34

你好,你票都開出去了就有稅了,應該按照
借:銀行存款 1000
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90
預收賬款 910
2019-12-30 11:56:26

你好 按你做賬的時候計算的稅額
2019-01-08 15:00:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息