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綠色心情
于2016-09-13 14:59 發布 ??649次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-09-13 15:01
你好!應該是可以抵
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如果企業上年度是虧損10萬,但本年納稅調整時漏調增2萬,那這個2萬是需要全額交稅,還是用虧損沖抵就行
答: 你好!應該是可以抵
老師,虧損企業如何納稅調整
答: 你好,你是需要調整什么?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業前年虧損要記入納稅調整增加額嘛
答: 不用,會自動在本年體現,沖減你的利潤
購進貨物沒有成本票,要納稅調整,有具體文件號?調整之后可以彌補以前虧損嗎
討論
買賣理財虧損的在A105090進行納稅調整,A理財是100買,200賣的填哪行哪列?B理財是100買,80賣填哪行哪列?
老師 這個合計是虧損 原本是要退203.47 然后工資填寫完之后 納稅調整里面工資算里面了 然后自動需要出來交這么多稅 是不是哪填錯了呀
納稅調整后本年為盈利,彌補往年虧損以后為虧損,那么A 107040表小微減免是不是O
請問納稅調整的時候還是虧的,但是有發生調整,無需交稅,請問納稅調整后是不是要做損益調整分錄,怎么寫呢
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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