老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們是建筑公司,租賃的工程機械不包含柴油費, 問
那個是可以做賬的,沒問題的,有租賃合同就行 答
如果賬上有一筆應付款100 做營業外收入 要繳納 問
您好,不用,這個交企業所得稅 答

19年12月多計提的折舊 20年沖銷 分錄是借管理費用-折舊 紅字。貸累計折舊 紅字?
答: 你好 要走借累計折舊 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 。 不能直接走管理費用的
上個月多計提了折舊,本月沖銷,應該什么分錄,是借累計折舊貸管理費用,還是借累計折舊借管理費用負數?
答: 借:管理費用 負數 貸:累計折舊 負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
廠房房租按年交的,上個月分攤完了,本月房租未交,本月是不是應該計提房租?那么分錄應該是怎樣的?借:管理費用/房租,那貸什么呢?
答: 按你們實際租賃費做賬借管理費用 貸其他應付款

