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木子麗
于2020-11-27 11:39 發布 ??956次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-11-27 11:41
同學你好計入待處理財產損溢就行了
木子麗 追問
2020-11-27 11:56
那借方是什么科目
樸老師 解答
2020-11-27 12:06
借:待處理財產損溢 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 結轉憑證是 借:本年利潤 貸:待處理財產損溢
2020-11-27 12:38
購買時沒做庫存商品
2020-11-27 12:40
那你做的什么科目現在就做什么科目
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師按月支付辦公室租金,先付款后開票的,分錄是不是:借管理費用-房租,貸:銀行存款
答: 同學你好,如果是支付的當月或者上月租金是借管理費用。如果是預付的下月的,應該是借預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們跟銀行貸款,需要支付給第三方擔保公司擔保服務費是不是計入借:管理費用-服務費貸:銀行存款
答: 財務費用擔保費做這個。
請問支付給建造師年度的建造師費用應該計入什么科目啊?借:管理費用 貸:銀行存款 嗎
討論
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
我們買了 3.8萬的 設備 我們是生物科技公司 應該是符合這個政策 是 借 管理費用 貸銀行存款 ?
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
老師您好,請問我今年收到去年一整年的電話費發票,但是我去年每個月銀行扣款的時候,都是做的借管理費用-電話費,貸銀行存款了,那現在我收到了一整年的電話費專票,應該怎么做到賬里呢?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456122 個
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木子麗 追問
2020-11-27 11:56
樸老師 解答
2020-11-27 12:06
木子麗 追問
2020-11-27 12:38
樸老師 解答
2020-11-27 12:40