
老師,我們是一個(gè)貨物運(yùn)輸企業(yè)在A地已經(jīng)注冊(cè)兩年了,今年老板要在B地注冊(cè)一個(gè)公司,因?yàn)锽地納稅返稅,老板意思B地公司開票給我們A地公司做我們進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票,A地的工作方式不變,他說這是分包公司處理,這種操作合理嗎?我沒接觸這種不是很明白
答: 你們自己接的業(yè)務(wù),然后讓B來運(yùn)輸,可以的。 那不如直接讓B來運(yùn)輸就是了。
請(qǐng)問一下老師,稅局通知8月份認(rèn)證的一份發(fā)票對(duì)方后來給作廢了,讓作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在填寫附表2中是不是應(yīng)該填在“納稅檢察調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額”那一欄嗎
答: 在23欄其他填寫就可以。。。。。。。。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候用發(fā)票還是認(rèn)證的時(shí)候用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
答: 你好,你發(fā)票做賬了,沒有認(rèn)證的情況下做這個(gè)科目。

