
請問用增值稅普通發票五聯的開給內銷企業,是直接在開票軟件開具時把稅率改成13點的就可以是嗎?由于之前一直是用增值稅普通發票五聯開具出口發票的,申報表自動讀取的金額是體現在申報表免抵出口銷售額那一行,現在要開給內銷的企業,所以下個月申報表自動讀取的金額會不會還是會在免抵退那一行呢?還是我們開票的時候有哪里可以選擇的嗎?
答: 是的,這個內銷是讀取到附表1 這個13% 貨物,其他發票下面,? 你選擇啥?你商品編碼填寫,之后回來開發票選擇稅率13% 就可以
出口發票就是普通的增值稅普通發票嗎
答: 您好 出口發票就是增值稅普通發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本身應該免稅的開成了13%的發票,那是不是要交這個稅呀?增值稅普通發票,出口退稅的增值稅普通 發票,是一般納稅人
答: 你好!是的。是要先交上的了


阿澈 追問
2020-11-25 10:28