老師您好,國外出口技術服務,產生的人工費,原料費等 問
你好技術服務免稅,進項稅額轉出 答
老師好!匯算清繳前沖掉去年的暫估賬務的正確處理 問
你好,這個要看你暫估是如何做的分錄,才能確認沖減 是怎么做。 答
你好 公司買車 但是發票是開個另一個公司的 付款 問
你好,你是哪個公司呢 答
第一季度企業所得稅的利潤總額數在匯總時填錯了, 問
你好,你2季度累計做正確一般就沒事。 答
補交以前年度的增值稅附加稅滯納金怎么寫分錄,小 問
借:未分配利潤 借:稅金及附加 借:營業外支出 貸:銀行存款 答

去年每月都計提工資但是一直沒有發放,現在老板打算先每人發10000元,這樣的分錄如何寫呢?摘要上用備注發放幾月工資之類的嗎,這1萬估計就是1個半月的工資
答: 借應付職工薪酬,貸應交稅費-個稅,銀存 需要備注幾月份工資
我們單位銷售人員有話補,這個話補是添加到個人工資里面去,那這個分錄怎么做啊,比如說工資是1000元話補是500元這個月工資總共是1500元,那這個月計提工資到發放的分錄怎么做啊,話補是單獨拿出來嗎
答: 并入工資一起 借銷售費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸庫存現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我這是3月工資表數字,求計提工資和發放工資分錄,麻煩幫我這數字填上,我老分錯,我下月就可以跟做了。
答: 3月若是發放上月工資,發放的時候,借:應付職工薪酬--工資29369,貸:其他應付款-社保(養老)2896.32,其他應付款-社保(醫療)724.08,其他應付款-社保(失業)181.08,貸:銀行存款 25567.52。3月分配的時候,借:銷售/管理/制造費用-工資 29369,貸:應付職工薪酬-工資。3月計提3月當月的工資,若無大的變動可參考3月的記錄,分錄為借:銷售/管理/制造費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資。


李老師 解答
2016-09-07 16:55
李老師 解答
2016-09-08 14:07