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送心意

王老師1

職稱會計從業資格

2020-11-21 13:53

借:固定資產清理-凈殘值 5000 
累計折舊 323590.6
貸:固定資產 328590.6
你說的4分是之前折舊少提了,之前折舊費用放哪個科目,這次4分就放哪個科目
借:銀行存款 5.5萬
 貸:固定資產清理5.5萬/1.13
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5.5萬/1.13*13%
最后結轉固定資產清理科目到營業外收入

杜鑫 追問

2020-11-21 13:56

老師   車子是賣給個人了    現在是沒有發票   什么都沒有   老板已經拿公章過戶了  就是對方個人在我們銀行賬戶打了55000元   第一次做這樣的業務   就一張銀行回單5.5萬元

王老師1 解答

2020-11-21 13:57

您好,車子賣出去了就是要交增值稅的,你們是一般納稅人的話,適用稅率13%,分錄參照我上條回復

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相關問題討論
同學你好 這個是貸銀行存款
2022-03-30 11:03:47
借:固定資產清理-凈殘值 5000? 累計折舊 323590.6 貸:固定資產 328590.6 你說的4分是之前折舊少提了,之前折舊費用放哪個科目,這次4分就放哪個科目 借:銀行存款 5.5萬 ?貸:固定資產清理5.5萬/1.13 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)5.5萬/1.13*13% 最后結轉固定資產清理科目到營業外收入
2020-11-21 13:53:16
同學你好 這個貸銀行存款就可以
2022-03-30 11:02:04
1.收到甲方補償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補償款時,應將其計入營業外收入。 借:銀行存款 40萬 貸:營業外收入 40萬 1.供應商有發票的定制材料:對于供應商開具的材料發票,您單位需要將這些定制材料計入存貨,并相應減少銀行存款。 借:原材料(按發票金額) 貸:銀行存款(按發票金額) 如果供應商的材料發票金額與您單位實際支付的金額有差異,需要按照實際情況進行調整。 1.無材料發票的違約金收據: 借:預付賬款/其他應付款(按收據金額) 貸:銀行存款(按收據金額)
2024-03-13 15:53:17
你好 是不付款了的話 就走營業外支出
2018-12-19 15:24:39
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