
2020年所得稅交了2萬多,20年度有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,造成20年所得稅匯算清繳表填出來得出可以退一萬多的所得稅,那去稅局退稅需要準(zhǔn)備什么資料,會(huì)被查賬嗎?
答: 您好 一般高新企業(yè)有研發(fā)支出的,這些在匯算清繳的時(shí)侯都會(huì)進(jìn)行退稅的,只要是做賬資料都沒有問題就沒問題的。 退稅的這種往來在匯算清繳結(jié)束后,會(huì)有專管員給打電話,讓去退稅。按照專管員的要求準(zhǔn)備就行
老師,所得稅匯算清繳已經(jīng)報(bào)完,收到這個(gè)消息,沒有報(bào)研發(fā)費(fèi)用,怎么辦
答: 你好,申報(bào)的年報(bào)作廢在選擇這個(gè)表,重新申報(bào)一下
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,對(duì)當(dāng)年的所得稅匯算清繳利潤有影響,如果當(dāng)年虧損,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用嗎?
答: 你好,體現(xiàn)虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)

