
老師,我接手的一家個體工商戶,一般納稅人,以前的會計做賬一直是每個月末,把應付職工薪酬轉到其他應付款,年底要怎么把應付賬款清零呢
答: 你好,你們是當月的工資次月支付是嗎?當月不需要轉到其他應付款。
計提工資、五險一金借:管理費用-工資 管理費用-保險 管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-保險 應付職工薪酬-公積金發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-保險 其他應付款-公積金 應交稅費-應交個人所得稅繳納保險借:應付職工薪酬-保險 應付職工薪酬-公積金 其他應付款-保險 其他應付款-公積金 貸:銀行存款繳納個稅借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款 對嗎?
答: 您好,您的處理非常正確!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我看之前會計做的賬,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款。怎么理解的呢老師?謝謝
答: 是不是吧沒有發放的工資,轉入了其他應付款
你好老師,上月繳納的社保和醫療保險失業保險,這個月也都得根據繳款單據入賬吧?借其他應付款_個人,應付職工薪酬_社保醫療失業工傷,貸記銀行貸存款這樣對嗎?把繳款單據和銀行流水附憑證后面,這樣對嗎?
你好,法人欠公司的錢, 發工資時法人直接代付,直接做借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 可以嗎?還是讓他先還錢到公司借:現金 貸:其他應付款 借:應付職工薪酬 貸:現金


葡萄 追問
2020-11-17 22:42
郭老師 解答
2020-11-17 23:08