
公司購進并銷售4萬噸產品,購進入庫借:庫存商品,應交稅費_進項稅;貸:其他應付賬款。銷售出庫借:其他應收賬款,貸:庫存商品,應交稅費_銷項稅這樣做憑證對嗎?有沒有錯誤呢?
答: 銷售做,借應收 貸主營業務收入,應交增值稅,結轉成本做借主營業務成本,貸庫存商品,
你好,請問老師,公司是做冶煉行業,冶煉銅行業的,然后因為公司規模也不算小,做賬的要求也比較嚴格,在2021年的4月份的賬已經報表做出來了,現在的問題是,報表錯了,的原因是,等我細細說來,我們有一個鍋是從供應商那里采購來的,然后做賬是借:原材料 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款,這筆賬是對的,后面的事情是這樣的,這個鍋,我們用了一段時間之后,然后我們打算處理了,就賣給了我們的原供應商了,這不是退貨,可是做憑證的人以為是退貨,就做了一筆 借:應付賬款 貸:原材料 應交稅費-增值稅-進項稅額,而正確的應該是 借:應收賬款 貸:其他業務收入 ,現在是怎么修改都到5月份了公司是電腦做賬的
答: 同學你好 按照實際業務來做就行了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個月應付會計做了憑證:借:庫存商品 應交稅費 貸:應付賬款 10萬 上月應收會計做了憑證:借:應收賬款10萬 貸:主營業務收入 應交稅費 10萬是同一個供應商的,現在就是應收應付沖賬 ,彼此不付不收了,現在這個月應收會計做了一個憑證:借:應收賬款10萬紅字 貸:其他應付10萬,那現在應付會計這邊怎么做憑證呢
答: 借其他應付款貸應付


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2020-11-16 10:43
maize老師 解答
2020-11-16 10:49
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maize老師 解答
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