
老師您好,我現在對賬目特別不明白,希望您能給解答,我們公司是借用別的公司的資質去開展業務,各種支付或收回的款項都要通過總公司,還有與聯營客戶的款項,這些往來款我都是借其他應收款、貸銀行存款(或相反);然后成本費用票都是月底才收回,費用就借管理費用、貸其他應收款,可是到月末其他應收款都是負數特別多,也沖不平,老師您說該怎么辦呢?希望老師能給予詳細解答,我特別不明白,謝謝老師
答: 你好!看看這里對你有幫助 http://www.dongao.com/news/hy/tax/201605/289767.shtml
老師您好,我現在對賬目特別不明白,希望您能給解答,我們公司是借用別的公司的資質去開展業務,各種支付或收回的款項都要通過總公司,還有與聯營客戶的款項,這些往來款我都是借其他應收款、貸銀行存款(或相反);然后成本費用票都是月底才收回,費用就借管理費用、貸其他應收款,可是到月末其他應收款都是負數特別多,也沖不平,老師您說該怎么辦呢?希望老師能給予詳細解答,我特別不明白,之前的提問,我不明白老師在講什么,請老師說清楚些
答: 你好!你們的其他應收款貸方數就是你們的利潤,你們不確認收入繳納稅金造成的,想沖平要用其他發票頂出來
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司預支錢給行政或者財務用于員工的報銷,這樣怎么做分錄,預給行政時,做借 其他應收款_行政,貸:銀行存款,然后沖銷時是其他員工的報銷單子,借管理費用,貸銀行存款,這樣嗎
答: 你好,可以這么做的。
張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應收款個人-張三90 借:其他應收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
老師,請問社保當月交當月的,還需要計提嗎?我們一直沒計提,交的時候直接做分錄 借:管理費用-社保(單位部分)借:其他應收款-社保(個人)貸:銀行存款 這樣做對嗎
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應付薪酬 貸其他應收款和銀行 我沒有計提可以嗎
在上一年從銀行轉了一筆錢給法人備注寫著報銷款,借:其他應收款-xx,貸:銀行存款。如果我現在收到他的報銷票據,我可以這樣做嗎?借:管理費用,貸:其他應收款-xx。


老靈魂 追問
2016-09-05 08:34
曉海老師 解答
2016-09-03 11:07
曉海老師 解答
2016-09-04 21:57
曉海老師 解答
2016-09-05 09:18