是做內賬,有筆業務不知道怎樣做平,跟別家公司簽訂合同3320元,但是為了跟別人多開發票,別人跟我司轉款了20000元,我司扣掉稅金1400元后退回別人15280元,請問怎樣做
薄荷涼angel
于2020-11-13 16:57 發布 ??645次瀏覽
- 送心意
孔令運老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-11-13 17:05
您好。從內賬角度來說,
借:應收賬款-XX公司 3320
貸:主營業務收入-貨款收入 3320
稅款收入:
借:應收賬款-XX公司 1400
貸: 其他業務收入-稅點收入 1400
借:應收賬款-XX公司 15280元
貸:其他應收款-代收代付款項 15280元
實際收到:借:銀行存款
貸:應收賬款 2萬元
退款,借:其他應收款-代收代付款項 15280元
貸:銀行存款 15280元
相關問題討論

您好。從內賬角度來說,
借:應收賬款-XX公司 3320
貸:主營業務收入-貨款收入 3320
稅款收入:
借:應收賬款-XX公司 1400
貸: 其他業務收入-稅點收入 1400
借:應收賬款-XX公司 15280元
貸:其他應收款-代收代付款項 15280元
實際收到:借:銀行存款
貸:應收賬款 2萬元
退款,借:其他應收款-代收代付款項 15280元
貸:銀行存款 15280元
2020-11-13 17:05:45

你好!這個你可以計入管理費用-進項票稅金
另外,這樣是違法的
2019-07-31 15:06:47

您好!多收的要退回去的嗎
2017-06-08 14:59:47

想辦法找發票,把多余應收款項效去
2017-01-19 09:51:47

跟正常開票的會計處理一樣。
2017-04-23 08:46:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息