
老師,這是我6月的一般納稅人申報表,本年累計的上期留抵是5月營改增之前的進項留抵,被分出來了,我現(xiàn)在不明白209.49這筆數(shù)是怎么得來的,那個稅是怎么分配的?稅局說營改增之前的留抵不能抵扣營改增之后的應(yīng)稅勞務(wù)。
答: 你好,你這個表哪一欄顯示這個數(shù)字的?
申報2月份報表時一般納稅人申報表中第25行本年累計中的期初未繳稅額現(xiàn)在顯示的是欠100多萬的稅款,直接就點擊申報了,可是這個稅款在1月份已經(jīng)繳納,現(xiàn)在打出1月份報表期初未交是0,2月份報表顯示的欠100多萬,其實是不欠,該怎么辦呢
答: 你好,是不是你在申報2月份的時候沒有填寫本期繳納上期應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人財務(wù)報表季報數(shù)據(jù)和稅務(wù)本年累計不一樣
答: 同學(xué)你好 是不一樣的呀


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2016-09-02 15:24
吳月柳 解答
2016-09-02 14:59
吳月柳 解答
2016-09-02 15:21
吳月柳 解答
2016-09-02 15:25