7月份開1000元的增值稅專用發(fā)票給客戶 8月份這1000元的稅申報(bào)完了 客戶沒有認(rèn)證這1000元發(fā)票 然后說金額有錯(cuò) 我們8月份就開了紅字發(fā)票1000 請問我8月已經(jīng)報(bào)了7月份那1000元發(fā)票的稅怎么辦?1000元是我假設(shè)的 請問這個(gè)發(fā)票匯總表我怎么報(bào)稅啊 沒見過這樣的 以往實(shí)際銷售金額都是正數(shù) 銷售金額就看實(shí)際銷售金額正數(shù) 這個(gè)是負(fù)數(shù)怎么辦 怎么報(bào)
小溪
于2016-09-01 10:39 發(fā)布 ??414次瀏覽

- 送心意
李老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
2016-09-01 10:40
不能負(fù)數(shù)申報(bào) 你要找管理員解決做數(shù)據(jù)維護(hù) 當(dāng)期紅字沖回的不能比你當(dāng)期銷項(xiàng)大
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開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表是開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57

您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35

您好
B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32

不能負(fù)數(shù)申報(bào) 你要找管理員解決做數(shù)據(jù)維護(hù) 當(dāng)期紅字沖回的不能比你當(dāng)期銷項(xiàng)大
2016-09-01 10:40:29

您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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