- 送心意
黃老師
職稱: 會計師
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1、工資計提(應發工資數)
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。
2020-04-13 16:21:43

你好,那總的來說是員工社保少扣了,需要從員工收回少扣的部分的現金,收回現金時借:現金 貸:其他應收款-個人社保費
2016-09-01 10:17:24

個人負擔的部分做營業外支出,不能稅前扣除的
建議你們還是把這塊做到工資里面,也就是工資是實發工資加個人負擔的社保,這樣你們社保還能稅前扣除,員工實際到手工資還是3500
2019-03-10 15:05:18

您好
計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位公積金
發放
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費
銀行存款
銀行扣社保
借:應付職工薪酬——單位社保費
其他應收款——個人社保費
貸:銀行存款
2019-04-10 13:59:49

你好,
借:管理費用
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
其他應付款-五險一金
應交稅金-個所稅
2019-04-10 14:26:40
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