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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-11-10 16:11

付工資的時候,那樣寫對嗎

MAGIC芳 追問

2020-11-10 16:11

如果有話費補貼,車費補貼,如何做分錄?

MAGIC芳 追問

2020-11-10 16:29

我公司的個人所得稅,附加稅,增值稅,社保,都是先交給了各個單位,然后走流程入賬。分錄應該怎么寫呢?

MAGIC芳 追問

2020-11-10 16:30

這樣對不

玲老師 解答

2020-11-10 16:02

你好
借應付職工薪酬 
貸營業外收入 

玲老師 解答

2020-11-10 16:18

您好,
,支付工資的分錄對
貼計福利費用

玲老師 解答

2020-11-10 16:18

您好,
,支付工資的分錄對
補貼計福利費用

玲老師 解答

2020-11-10 16:32

你好
借應交稅費 

貸銀行存款
工資的
 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

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相關問題討論
付工資的時候,那樣寫對嗎
2020-11-10 16:11:25
不好意思,沒明白這個分錄的意思,舉例說一下,比如張三應發工資3200,扣款罰款200,最后實發工資3000,分錄是怎么做?1、借:應付職工薪酬 3000,貸:現金3000 2、借:應付職工薪酬 3200 貸:營業外收入200 現金3000 是哪一種正確?思路是,分別計提工資的時候有沒有把沒把200算進去。。。。沒明白用其它應收款的意思是?
2016-09-01 21:29:33
你好!你計入營業外收入就可以了。
2018-05-31 15:11:44
您好 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:營業外收入-罰款 貸:其他應收款-水電費
2019-12-07 14:02:58
計入費用如何借貸
2016-12-10 13:47:09
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