老師,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,一般是月結(jié)還是 問
那個是年末才結(jié)轉(zhuǎn)的哈 答
我們本來答應(yīng)給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業(yè)務(wù)的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設(shè)備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調(diào)整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設(shè)置以前年度損益調(diào)整,調(diào)整以前年度的損益 答

老師,收到投資人投資款500萬,借:銀行存款 500,貨:其他應(yīng)付款500,事務(wù)所出具驗資報告寫著銀行收到500萬,其中125計入實收資本,375萬計入資本公積,要怎么處理這分錄?
答: 借;銀行存款 貸;實收資本 資本公積
公司增前,新股東就把錢打進公司帳戶了,當(dāng)時做的分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在增資流程完成了。新股東打進的錢,一部分是增資款,一部分是資本公積,但是增資時的股東決議是沒有說明資本公積的,4月份增資完成后的分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸實收資本 ,哪現(xiàn)在把另外一部分的轉(zhuǎn)成資本公積可以嗎?分錄怎么做?
答: 你好,可以滴 借;實收資本 貸資本公積
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,收到投資人投資款500萬,借:銀行存款 500,貨:其他應(yīng)付款500,事務(wù)所出具驗資報告寫著銀行收到500萬,其中125計入實收資本,375萬計入資本公積,要怎么處理這分錄?
答: 借;銀行存款 貸;實收資本 資本公積

