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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-29 14:45

這個復印件客戶也可以用來報銷嗎、

鄒老師 解答

2016-08-29 14:30

你好,登報,辦理丟失增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單,對方取得發(fā)票復印件認證抵扣

鄒老師 解答

2016-08-29 14:46

你好,與已抄報稅證明單,復印件一起入賬

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相關問題討論
你好!讓對方開紅字發(fā)票信息表,你們在開紅字發(fā)票沖回,然后再開正確藍字發(fā)票
2020-07-13 06:08:12
購買方失誤?這個理由不成立 具體什么原因重開? 專票時間太長了 稅務局大概率要核查
2019-08-15 11:02:39
你好,必須重新開具,這個只能改一次
2019-06-17 09:32:24
你好!這個你要問下稅局,看具體怎么操作,正常來說是沒問題的,認證了也可以開紅字的。
2017-08-01 14:48:09
 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:   (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。   購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。   銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。   (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。   (三)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。   (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統(tǒng)校驗。   二、稅務機關為小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照一般納稅人開具紅字專用發(fā)票的方法處理。   三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發(fā)票的,可以在所對應的藍字發(fā)票金額范圍內開具多份紅字發(fā)票。紅字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票需與原藍字機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票一一對應。   四、按照《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)的規(guī)定,需要開具紅字專用發(fā)票的,按照本公告規(guī)定執(zhí)行。 先開具紅字,再開具正確的藍字發(fā)票。
2017-03-01 16:53:49
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