
老師,我剛接手的帳,賬上的往來款項都不對。很多都已經截平了,但賬上還有余額,我翻了以前的賬,有很多是直接做管理費用沒有通過往來,有的是金額記錯的,還有的是科目記錯的,對于賬上這些往來我該怎么調呢?老板說賬上的款都已經結清了,應該是都沒有余額的?
答: 你好,把差額找出來確定無誤后通過待處理財產損益科目調整,
所得稅會算清繳前是不是可以直接對2016年的賬目進行修改有調整了管理費用還有往來款
答: 你好,是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好,有筆往來款,每個月當月會做暫估計提暫估計提時:借:管理費用貸:其他應付款-暫估(往來單位)收到發票且支付時,分錄應該怎么吖?
答: 借:其他應付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進項 貸:銀行存款

