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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-08-26 08:41

1.認證有分網上手工和掃描認證 還有現場稅務局認證2.納稅申報建議聽下齊紅老師納稅申報課程錄播

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1.認證有分網上手工和掃描認證 還有現場稅務局認證2.納稅申報建議聽下齊紅老師納稅申報課程錄播
2016-08-26 08:41:20
需要到稅務局審批備案,滿足加計扣除條件,才能加計扣除的。
2019-04-17 16:47:40
您好!抵扣的流程是這樣的:1.在簽訂進口貨物合同后的5日內應該到當地的稅務局做備案登記(有的區不用登記)2.取得的海關進口增值稅票就是一聯( 既是發票聯又是抵扣聯),如果你們單位沒有進出口權,是托報關公司辦理的,右上交的臺頭,應該是雙臺頭,也就是你們公司的名稱跟報關公司的名稱,誰交的稅稅的名字在上面,如果是報關公司代繳的,你們要支付給他們才能抵扣.3.征期錄入納稅報表時,在申報系統中,有張海關增值稅抵扣表,按表格上的要求填列.4.低扣的期限也是自開票之日起,180天有效,但貨款必須已經支付,進口增值稅票上的合同號應該就是你們簽訂的進口貨物合同的編號,要一致才能抵扣.5.你稅票上的增值稅就是你可以抵扣的金額,前面的不含稅貨款中已經含關稅跟消費稅了,甚至還包括了運費與保險費,是完稅價格.但有些東西是免關稅的.進口增值稅=(貨物價款+關稅+消費稅+運費+保險費)*17%6,如果有關稅與消費稅,還應該單獨有張稅票,它與增值稅不在一張上.是單獨繳納的.報稅時應帶齊的材料: 1.系統中打印的海關進項增值稅抵扣明細表.2.進項票復印件及原件.3.進口貨物的合同復印件與原件.4.支付貨款的憑證復印件與原件( 我們公司是代理報關,不直接付匯,只提供付給報關公司的人民幣匯款憑證,如你公司直接付匯,好像要提供匯水單與核銷單)然后讓專管員審核簽字,才能去申報.所以我給你提供的信息是需要你了解各大概,還是要以向專管員咨詢為主.
2017-06-22 08:36:43
一般納稅人銷售自行開發的房地產項目,兼有一般計稅方法計稅、簡易計稅方法計稅、免征增值稅的房地產項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,應以《建筑工程施工許可證》注明的建設規模為依據進行劃分.如期間費用涉及進項稅額無法劃分也按照本辦法進行稅務處理. 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(簡易計稅、免稅房地產項目建設規模÷房地產項目總建設規模) 其中房地產項目總建設規模應按照營改增后選擇適用簡易計稅、免稅房地產項目剩余建設規模與按照一般計稅方法項目剩余建設規模之和計算.剩余建設規模是指尚未交付(或轉為固定資產)的開發產品建設規模.
2019-08-06 10:21:26
你好 沒有無票收入的是的 但是申報的時候應該分別填寫銷項在附表一 進項在附表二 主表自動取數
2021-06-30 13:19:50
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