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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-10-29 15:46

一、6月4日的報銷分錄是:
借:管理費用——辦公費1683
貸:庫存現金1683
備注:這個是庫存現金報銷付款。
二、6月27日的分錄是:
借:管理費用——辦公費3635
貸:銀行存款3635
備注:這筆業務是銀行轉賬支票報銷付款。

小魚兒 追問

2020-10-29 17:28

可是系統里面業務91用的是周轉材料,業務8用的是管理費用呀

小魚兒 追問

2020-10-29 17:29

我知道你寫的這個分錄,就是不明白為什么業務91要用周轉材料,問的問題都一樣

江老師 解答

2020-10-29 17:31

這個是不同的賬務處理,就是說有的企業購買后,一次性計入管理費用——辦公費,業務91是作為周轉材料——低值易耗品處理了。就是是購買時計入周轉材料,再安排庫管進行管理領用,領用后,才計入管理費用——辦公費。

小魚兒 追問

2020-10-29 17:49

那題目也沒有任何提示說是領沒領用呀,兩個題目都一樣,就是分錄不一樣,是不是需要提示說沒有領用呢

江老師 解答

2020-10-29 17:56

這個正常按理論上講,就是計入管理費用——辦公費處理。

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一、6月4日的報銷分錄是: 借:管理費用——辦公費1683 貸:庫存現金1683 備注:這個是庫存現金報銷付款。 二、6月27日的分錄是: 借:管理費用——辦公費3635 貸:銀行存款3635 備注:這筆業務是銀行轉賬支票報銷付款。
2020-10-29 15:46:12
借制造費用辦公費 1420 貸銀行存款1420
2015-12-17 09:56:46
借 管理費用--辦公費 貸銀行存款
2015-12-07 10:56:33
管理費用,辦公用品貸銀行存款。
2019-04-01 10:45:30
你好,借管理費用貸銀行存款匯算清繳調整。
2021-05-10 10:19:02
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