老師 我們是一般納稅人 5月份開了一張錯誤的發票 問
同學,你好 5月正常做分錄 6月做紅字分錄 答
請問老師,收到政府專項補助款,支出的時候需要備注 問
直接根據款項用途做賬就行了哈 答
老師,我們公司4--6月的利潤總額是45萬, 1-6月的累 問
第二季度,不需要計提繳納企業所得稅 答
請問老師,公司出租場地并配備安保服務,公司是一般 問
公司是一般納稅人,稅率是9% 答
請問老師,公司出租場地并配備安保服務,公司是一般 問
分別開票就行,按9%和6%的稅率 答

怎么理解,主營業務收入和應收賬款和其他應收款,主營業務成本和應收賬款和主營業務收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
老師:建筑業收入是:借:主營業務成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業務收入 還是借:應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅金
答: 你好,是第一種方式
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師幫我改正分錄借:以前年度損益調整-主營業務收入 1000貸:應收賬款 1000借:庫存商品800貸:以前年度損益調整-主營業務成本 800借:應交稅費-應交所得稅 50貸:以前年度損益調整-所得稅費用 50上面寫的對吧?借:利潤分配-未分配利潤 (這個數應該多少)貸:以前年度損益調整-本年利潤借:盈余公積-提取法定盈余公積貸:利潤分配-未分配利潤1598339804872
答: 分錄處理沒有問題是正確的,你的處理。

