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陸
于2020-10-26 18:00 發布 ??779次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-10-26 18:01
同學你好是的,暫估的分錄原分錄負數紅沖
陸 追問
2020-10-26 18:04
我普票入庫不還是這個分錄嗎? 我重新按票上的金額入庫,還是做借庫存商品,貸應付賬款嗎?我是不是要在應付賬款名下,再建一個二級科目“暫估應付款”呀?
樸老師 解答
2020-10-26 18:08
對,還是這個,直接原分錄負數紅沖,然后按照收到的發票入庫就行了
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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陸 追問
2020-10-26 18:04
樸老師 解答
2020-10-26 18:08