我們公司付房租給對方房東 ,但是房東開給我們的是技術服務費發票 那我做賬的時候 可以把這個付的房租款記成付的技術服務費嗎,就不寫成付的房租費。但是我們這個技術服務費是沒有合同的 房租有合同 這個怎么辦呢?
月月
于2020-10-21 14:02 發布 ??1655次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-10-21 14:04
你好,首先,這個發票是錯誤的,需要退回去重開的
其次,你們拿到這個技術服務也不建議入賬,就算是有房租合同也不行,因為這個業務不是真實發生的,稅務局查到的話很麻煩的
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你好,首先,這個發票是錯誤的,需要退回去重開的
其次,你們拿到這個技術服務也不建議入賬,就算是有房租合同也不行,因為這個業務不是真實發生的,稅務局查到的話很麻煩的
2020-10-21 14:04:01

同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發類技術服務,而且研發和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發費用列支,只要符合一定的研發績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24

您好,這兩個沒什么區別的
2021-11-23 05:46:06

您好,這倆哪個都是可以的
2022-09-28 10:28:49

*研發和技術服務*技術咨詢服務費 這個就可以,稅收編碼只需要一個星號,不要寫幾個
2020-09-10 14:08:44
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月月 追問
2020-10-21 14:30
王超老師 解答
2020-10-21 14:33