你好,想再咨詢一下,農(nóng)產(chǎn)品投入產(chǎn)出法增值稅申報(bào)表塡寫 自行開具收購發(fā)票
Darongrong
于2020-10-19 19:29 發(fā)布 ??1489次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會計(jì)師
2020-10-19 19:49
同學(xué)你好
第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”:錄入應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷售額,不包括銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額。免稅的銷售收入,在“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”的相應(yīng)行次填列銷售額即可,不需反映免稅額。航天開票系統(tǒng)查詢到的開票數(shù)據(jù)是將自開票的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票作為收入統(tǒng)計(jì)了,而實(shí)際自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是作為企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù),在填列表一第18行第3列收入時(shí),應(yīng)扣減自開票的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票后的金額作為企業(yè)真實(shí)的銷售收入填列。
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你好 是的 按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)欄 申報(bào)
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您好,一般在增值稅申報(bào)表附列資料二第6欄。
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選已納稅的
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你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報(bào)收入
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您好,您需要按發(fā)票計(jì)算的對應(yīng)的金額
2020-03-21 16:03:48
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2020-10-19 20:03