老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

員工收到商家微信支付的貨款,然后直接從工資中扣除,怎么做分錄
答: 借其他應收款 貸主營業務收入 銷項稅額 發放 借應付職工薪酬 貸其他應收款
員工收到商家微信支付的貨款,然后直接從工資中扣除,怎么做分錄
答: 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我想問下我們公司欠A公司120萬的貨款,其中有20萬是貨款是有問題的在這次貨款中扣除,現在要一次清把沒有問題的100萬貨款結清,以后跟A公司以后不合作了。會計分錄怎么處理?現在是這樣的,那20W貸方要掛什么科目。借:應付賬款120W 貸:銀行100W 貸 : ?(貸方要掛什么科目)
答: 你好,要看有問題的貨款以后怎么處置,如果不用償還了,那么就貸:營業外收入。如果只償還一部分,就把需要償還的還在應付賬款掛著,不用償還的貸:營業外收入。

