老師,2024年繳納2023年所得稅匯算時交的企業所得 問
你好,是的,是要調的。 答
老師,請問公司發給個人的出差補助(公司的出差制度 問
你好,那個不需要申報個稅的 答
請問 我們公司是子公司,和母公司有往來款50萬元(沒 問
子公司與母公司 50 萬元往來款屬關聯交易,需在企業所得稅關聯交易報表申報。若與有形資產相關,填《G102000 有形資產所有權交易表》;若為單純資金拆借,填《G107000 融通資金表》,交易類型選 “資金融通” 中的 “其他融通資金”。 答
老師,我的失業金還沒領完,這個月剛入職一家單位把 問
你好,這個社保每個地方都不同的。有的地方是可以領,但是要提供資料。你最好問下當地12366 答
委托加工單,比如我們在別的廠家加工壓貼的板,壓貼 問
您好,不分開算的,紙和加工費,加工廠是一起開地加工費,系統開委外領料單出去,還有一個加工費單據,完工后一起開委外完工單 答

一般納稅人是做游戲分成公司的,就是玩家把錢打到支付平臺,平臺結算給我們,可是這個錢我們只是代收,我們還要給上游,和下游結算這個要怎么入賬?
答: 同學你好 你是做代收代付的吧
老師一般納稅人是做游戲分成公司的,就是玩家把錢打到支付平臺,平臺結算給我們,可是這個錢我們只是代收,我們還要給上游,和下游結算這個要怎么入賬?
答: 同學你好 你有服務費的吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人年末怎么結賬,需要注意什么?
答: 一、年末結轉需要做計提憑證、做攤銷憑證,當計提的轉賬憑證,計提處理。如工資計提、增值稅附加稅的計提,工資費用的計提,社保費的計提。當攤銷的費用攤銷處理,如長期待攤費用的攤銷。當結轉的憑證結轉處理。另外按權責發生制原則進行賬務處理。銀行存款、庫存現金的余額需要核對一致。對于增值稅,需要進行結轉,全部計入“應交稅費——未交增值稅”科目。另外結轉本期損益,計提企業所得稅,最后結轉本年利潤至未分配利潤。有利潤時會分配利潤,或計提盈余公積等


yi平 追問
2020-10-17 21:35
樸老師 解答
2020-10-17 21:38