老師你好,24年底的時(shí)候,暫估了30萬(wàn)的材料票,一直未 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開(kāi)始折舊,7月初需要 問(wèn)
若是自有房產(chǎn),需要申報(bào)房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問(wèn)下預(yù)算管理要 問(wèn)
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點(diǎn),你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購(gòu)買的一些東西,對(duì)方開(kāi)了幾張發(fā) 問(wèn)
您好,按新開(kāi)的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司5月15收到檢測(cè)費(fèi)1650,同日開(kāi)發(fā) 問(wèn)
是的,同日開(kāi)發(fā)票,直接計(jì)入收入 答

小規(guī)模納稅人為啥不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,一般規(guī)模納稅人為啥要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
答: 你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級(jí)科目的
小規(guī)模納稅人月末應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?
答: 你好,不用,只要應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這樣一個(gè)子目就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅要不要轉(zhuǎn)未交增值稅里面呢

