老師,請問侵害作品信息網絡傳播權糾紛,付的賠償。 問
跟生產經營相關的賠償可以稅前扣除,無關的就不能 答
模組LCD液晶顯示屏的稅收分類編碼是什么 問
終端顯示設備 計算機外部設備 109051101 你可以使用這個了。 答
老師,我們支付一筆物業費20萬,這個是不是需要分攤 問
不需要分攤的,直接計入利潤分配-未分配利潤 答
收到的發票在電子稅務局查不到發票, 本月查不到, 問
你好,你看一下他是在電子稅務局開發票嗎?你是在哪里查的?我收到的發票里面還是勾選平臺? 答
我單位擔保A公司,官司輸了需要替A公司還款,A公司已 問
付款才做賬,不付款不做賬。會計做賬是需要金額計量 答

+如果收到投入一批貨品的投資款,賣完就把本金和提點都支付給對方收到資金借:銀行存款 20萬 貸:其他應付款-甲 20萬這個月賣的貨品計提提點借:銷售費用-提點 1萬 貸:其他應付款-甲提點1萬賣完這批貨款返本金及分紅借:其他應付款-甲(本金) 20萬 其他應付款-甲(提點) 1萬 貸:銀行存款 21萬
答: 嗯,可以的,那個1萬的銷售費用要有發票
老師你好,我們9月份稅是23000,請問我自己內賬,我不計提,直接做 銷售費用-稅費,貸其他應付款,10月交再做 其他應付款,貸銀行存款,可以嗎?對我下期有沒有影響?
答: 你好,同學。 可以的,內賬以真實性為主
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月計提快遞費借:銷售費用 貸:其他應付款下月付款了借:其他應付款 貸:銀行存款收到專票了怎么寫分錄
答: 你好,收到專票了,把無票費用紅沖 借:其他應付款,貸:銷售費用 然后根據發票做分錄 借:銷售費用 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:其他應付款
銷售公司,當月預提了獎勵1000元(借銷售費用1000,貸其他應付款1000),第二個月兌現時做了(借銷售費用1000,貸銀行存款1000了,)后面怎么處理其他應付款1000元。
老師,我們支付一筆廣告款,打款時是,借其他應付款,貸銀行存款,因為賬號錯了,被銀行退回,是借其他用付款,貸銀行存款,重新打款后收到發票,是,借銷售費用,貸其他應付款嗎?
請問支付給銷售部門的備用金能否做,借:其他應收款-銷售部 貸:銀行存款,待收到發票報銷時,借:銷售費用 貸:其他應收款,收到退回現金時,借:庫存現金 貸:其他應收款,補付時借:銷售費用 貸:銀行存款
@悠然老師房全款200 誠意金2 借銀行存款 2貸其他應付2 到時候成交2誠意金低5首付款 借 其他應付2 貸合同負債5 還有3怎么處理銷售費用嗎


大意的灰狼 追問
2020-10-15 15:47
李達老師 解答
2020-10-15 15:48