
老師?酒店之前開的免稅,會務費要補增值稅,補交增值稅的會計分錄怎么做,實際是用留抵稅抵扣的 老師?之前加計扣除多了,現在沖銷,營業外收入申報時是負數,可以填報表嗎? ??
答: 同學你好 生活服務業就是免稅的,為什么補
不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應交稅費增值稅。貸 營業外收入-補貼收入。 2、借應交稅費增值稅。 貸 補貼收入。 3、借應交稅費增值稅。 貸營業外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確
答: 第三種
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅分錄怎么做?借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-補貼收入 對嗎?
答: 你好,借固定資產一稅控機,貸銀行存款


333882 追問
2020-10-15 15:47
樸老師 解答
2020-10-15 15:53