
老師,結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)單價(jià)是什么原因?
答: 你好 一般是多結(jié)轉(zhuǎn)了金額,使月末庫(kù)存金額為負(fù)數(shù)了;或多結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)量,使月末庫(kù)存數(shù)量為負(fù)數(shù)了
結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本,出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)失敗,原因是結(jié)存出現(xiàn)負(fù)單價(jià),我怎么調(diào)整呀?
答: 你好!需要找出付單價(jià)貨物,看看產(chǎn)生的原因
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
簡(jiǎn)述期末不能結(jié)轉(zhuǎn)的原因
答: 根據(jù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求,總賬期末結(jié)賬前必須做好以下幾項(xiàng)工作,以保證賬戶記錄的真實(shí)完整,否則不能結(jié)賬。 1、將本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)全部登記入賬。并保證其正確性; 2、根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求,調(diào)整有關(guān)賬項(xiàng),合理確定本期應(yīng)計(jì)收入和應(yīng)計(jì)的費(fèi)用; 3、結(jié)賬前要對(duì)賬,包括賬證核對(duì)、賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)。編制所有總賬科目的試算平衡表進(jìn)行總賬余額核對(duì),如果不平檢查原因;總賬與所屬明細(xì)賬核對(duì)相符;現(xiàn)金和銀行存款總賬與現(xiàn)金、銀行存款日記賬核對(duì)相符。 4、如果發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯(cuò),在結(jié)賬前應(yīng)根據(jù)不同原因采取合理的錯(cuò)賬更正方法進(jìn)行更正。


陶醉的雪糕 追問(wèn)
2020-10-15 09:31
王超老師 解答
2020-10-15 09:32