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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-16 17:25

老師,余額在貸方的這個分錄是怎么演化過來的,我也不大懂。謝謝!!

曉海老師 解答

2016-08-16 17:20

你好!進項稅大于銷項不用做賬務處理

曉海老師 解答

2016-08-16 18:29

你好,規范做法如下:
(1)月末結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3
貸: 應交稅費-未交增值稅 3
(2)計提X月營業稅金及附加:
借:營業稅金及附加 0.3
貸:應交稅費-應交城建稅 0.3*70%=0.21
應交稅費-教育費附加 0.3*30%=0.09
(3)次月繳納增值稅等
借:應交稅費-未交增值稅 3
應交稅費-應交城建稅 0.21
應交稅費-教育費附加 0.09
貸:銀行存款 3.3
本月不交增值稅則不用做上述各項分錄,期末明細賬有進項稅余額即為留抵稅額

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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