
多收供應商的貨款 :原會計分錄如下借:預收賬款 貸:銀行存款這個分錄可以借方做 預付賬款,貸方 銀行存款嗎?哪個分錄更正規呢
答: 供應商,我們應該付款,用預付賬款吧
老師,我這里有這樣一筆業務,我們公司要購買商品,預付了供應商一部分貨款,會計分錄為:借:預付賬款 貸:銀行存款 ;等貨物到的時候,又該怎么做分錄?
答: 借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸 預付賬款 銀行存款(差額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業費。付定金會計分錄:借:預付賬款貸:銀行存款付尾款會計分錄:借:應付賬款貸:銀行存款 預付賬款交物業費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款這樣做對嗎
答: 您好,這個是對的,對
你好,上個月款也預付,本月收到貨,但供應商增值稅專票未到的會計分錄怎么寫?我上月預付時是借:預付賬款--供應商 貸:銀行存款, 本月該怎么寫分錄。
老師:收到供應商退回貨款,會計分錄,是借銀行存款1000,貸應付賬款1000,還是借應付賬款-1000,貸銀行存款-1000
你好,上個月款也預付,本月收到貨,但供應商增值稅專票未到的會計分錄怎么寫?我上月預付時是借:預付賬款--供應商 貸:銀行存款, 本月該怎么寫分錄。
19年8月我暫估了一個貨款,并且在12月份支付了,我直接做的借:應付賬款~暫估,貸:銀行存款?,F在供應商在20年4月剛把票開來,我怎么做分錄?款呢已經付清了


idear 追問
2015-10-13 17:20
羅老師 解答
2015-10-13 17:11
羅老師 解答
2015-10-13 17:17
羅老師 解答
2015-10-13 17:30