老師,我們是煤炭行業(yè)。我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)牵簭纳嫌蚊旱V采購原煤,然后直接拉去洗煤廠加工洗煤,洗出精煤后再銷售。那我這些前后的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?購進的是原煤,然后中間加工,最后銷售精煤。老師,這是我們公司7月份就發(fā)生的業(yè)務(wù),到現(xiàn)在這些業(yè)務(wù)都還未入賬,只是在7月份預(yù)付了購買原煤的貨款、洗煤廠加工費和運費(從煤礦到洗煤廠的運輸),到現(xiàn)在還沒有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)。但在9月份收到了運費增值稅專用發(fā)票。
風(fēng)吹麥浪
于2020-10-12 14:31 發(fā)布 ??3010次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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同學(xué)你好
借原材料
貸銀行存款
借生產(chǎn)成本
貸原材料
借庫存商品
貸生產(chǎn)成本
2020-10-12 16:02:28

借原材料,進項稅額貸應(yīng)付賬款。
2022-06-09 08:46:01

可以開具增值稅專用發(fā)票。
2017-09-26 12:15:31

你好
借:原材料?26,000%2B1000?,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,??
貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43

借原材料2020000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅261800
貸銀行存款2281800
2023-11-07 11:37:00
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