老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉(zhuǎn)出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經(jīng)營投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務(wù)收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

到款和稅票差異0.6元,是怎么調(diào)整呢
答: 這個差額調(diào)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出下面就可以
確認遞延不是已經(jīng)把差異都算出來了嗎,為啥在算應(yīng)交時還要調(diào)整差異
答: 你算出來的只是差異,但是應(yīng)納稅所得額=會計利潤減去稅法上不認可的加上稅法上認可的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
為什么不是已經(jīng)確認了遞延,還要在應(yīng)納所得額調(diào)整了遞延的暫時性差異啊?沒懂
答: 學員你好,遞延只是多交稅或者少繳稅形成的資產(chǎn)和負債,因為差異影響應(yīng)交稅費,所以應(yīng)納稅所得額也得調(diào)整,不然體現(xiàn)不出來影響應(yīng)交所得稅金額啊

