
老師,車間領用材料1公斤,金額100元,加工產品,分錄為:借生產成本--直接材料100,貸原材料100.然后,邊角余料0.2公斤,回收價值10元。分錄為,借銀行存款10,貸其他業務收入8.85,稅,應交稅費--應交增值稅-銷項稅額1.15,有收入,是不是對應有成本?我不知道怎么結轉其他業務成本了。辛苦老師。
答: 你好!0.2公斤邊角料成本0.2/1*100=20 借其他業務成本20 貸生產成本…直接材料20
請問老師:購進原材料的憑證是:借:原材料 19801.98;借: 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 198.02;貸:銀行存款:20000;領用原材料的憑證是:借:生產成本-直接材料 20000 貸:原材料 20000 是不是第二個憑證錯了?
答: 您好 領用原材料的憑證是: 借:生產成本-直接材料 19801.98 貸:原材料 19801.98
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅分錄是 計提 借;應交稅費-應交增值稅 貸;應交稅費-未交增值稅 繳納時 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計提是不是直接:借;應交稅費-增值稅 貸;銀行存款
答: 您好!不是,代開也是要計提的。 借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加等 借應交稅費-應交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。


朱 追問
2020-10-05 17:54
朱 追問
2020-10-05 17:55
蔣飛老師 解答
2020-10-05 17:56
朱 追問
2020-10-06 09:59
蔣飛老師 解答
2020-10-06 10:07