
我們公司每個月都有勞務外包費,7月計提的勞務外包費,借:管理費用 貸:應付賬款。 8月實際支付7月計提的費用,借:應付賬款 貸:銀行存款。但是由于8月勞務公司延誤開票了,等到9月才把發票開出來。這個發票又不能直接放在8月做的憑證后面,應該怎么辦。
答: 可以直接貼后面,這個沒有差額可以直接貼后面,可以這樣
公司付房租時,① 借管理費用,貸銀行存款②借應付賬款,貸銀存,貸銀存,借管理費用這兩個賬務處理有什么區別?
答: 第一個分錄是付房租時就取得了發票,第二個分錄是沒有取得發票,取得發票后再計入管理費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們每個月的提供的一個中餐的勞務費,去稅局代開了半年的,那么我拿到發票的時候,當月的那個五千計入了借:管理費用-非貨幣福利5000借; ,貸:應付賬款25000,銀行存款5000.那么25000對應的借方的科目應該是什么?
答: 您好!這個其實用待攤是最好的。
現在我發現2017年11號憑證做錯了 當時做的分錄是 借:管理費用-勞保費 貸:銀行存款 正確的分錄應該是 借:應付賬款 貸銀行存款 付款之前把發票拿來的 這個現在我該怎么調賬呢
老師,我收到一張勞務費發票,借管理費用勞務費,貸其他應付款個人,銀行存款支付,借其他應付款個人,貸銀行存款,現在申報勞務費個稅,計提管理費用工資,貸應付職工薪酬工資,這個怎么做平
請問公司發生的會務費,已支付并收到發票,需要通過“應付賬款”科目核算嗎?1,借:管理費用 貸:應付賬款; 借:應付賬款 貸:銀行存款2,借:管理費用 貸:銀行存款應該是1 還是2 ?


漾崽。 追問
2020-09-28 15:07
maize老師 解答
2020-09-28 15:20