老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開發(fā)票的話,稅率是 問
你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答
公司購買的圍欄計入管理費用什么二級科目 問
您好,計入管理費用-辦公費就可以 答
老師,我是購買方,我去年收到的發(fā)票,做了成本及進項 問
你好,這個你去年怎么做的分錄 如果不重新開的話,需要更正匯算,補稅了。 答
老師好,我想問下有一家公司股東二個人,法人A 股權 問
你好,這個直接做個股東會決議,然后去工商局變更就行。 答
公司生產(chǎn)出的產(chǎn)品不合格,最終成廢品了,記賬記入什 問
直接把對應的生產(chǎn)成本轉入管理費用-廢品損失 答

老師,本月預付了原材料款1萬元,已在系統(tǒng)做憑證借原材料10000,貸應付賬款10000,收到原材料入庫金額是11000元,已做憑證借應付賬款10000,貸銀行存款10000.但是多入庫的1000該怎么處理呢?
答: 你好,根據(jù)你描述,正確的處理應當是這樣 預付款項的時候 借:預付賬款 10000 貸:銀行存款 10000 收到材料 借:原材料 11000 貸:預付賬款 11000 1000的余額代表還有1000的材料款沒有支付給對方
老師,上個月 原材料入庫1000,已付款,已經(jīng)做了憑證借原材料,貸應付賬款,借應付賬款,貸銀行存款。本月發(fā)現(xiàn)掛錯了供應商,需要調(diào)整,在系統(tǒng)里該怎樣做憑證改過來呢
答: 借應付賬款—錯客戶 貸應付賬款—對客戶
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:原材料 8000元 貸:銀行存款 4000元 應付賬款:4000元做這個業(yè)務時,憑證后附件的是不是要付:全款的發(fā)票和材料入庫單?
答: 是的,發(fā)票,入庫單,銀行付款回單


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2020-09-28 11:56
鄒老師 解答
2020-09-28 11:57
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