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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-09-26 09:26

借應交稅金-未交增值稅
貸應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

錦綸榜眼 追問

2020-09-26 14:26

意思是要把已交的稅金給轉(zhuǎn)到 應交稅費——未交增值稅的 借方, 而留底的稅額不做處理,本身 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)和應交稅費——應交增值稅(進項稅額)的差月末已經(jīng)轉(zhuǎn)入到了應交稅費——未交增值稅 借方科目了?

郭老師 解答

2020-09-26 14:28

你好
是的
放到留底的

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借應交稅金-未交增值稅 貸應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-09-26 09:26:34
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款 您具體可以參考一下這個分錄,您的銷項稅額怎么會有在借方發(fā)生額 您具體查看一下
2019-07-03 15:13:16
你好!這樣的話應該是計提少了
2021-01-07 14:33:33
你負數(shù)都是那些項目構(gòu)成的。
2017-05-13 08:35:25
你好,分錄沒有圖片嗎
2021-03-26 18:20:16
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